2. Bereikbaarheid

2.3 In stand houden infrastructuur

Beleidsdoel 2.3

In stand houden infrastructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

2.3.1

Opstellen beheerbeleid en programmeren

367

239

249

-10

2.3.2

OV, wegen en kunstwerken in stand houden

61.794

59.713

49.495

10.217

2.3.3

Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

22.406

23.841

10.111

13.730

2.3.4

Beheeractiviteiten centrales uitvoeren

143

0

0

0

Totaal lasten

84.710

83.793

59.855

23.938

Totaal baten

-6.579

-9.418

-2.827

-6.591

Totaal saldo

78.131

74.375

57.028

17.347

Storting

2.3.2

Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken

10.671

8.271

6.148

2.123

2.3.2

Resv. Investeringen Kunstwerken

0

13.526

13.526

0

2.3.2

Resv. Groot onderhoud wegen

20.748

20.346

20.346

0

2.3.3

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

1.425

75

-40

115

2.3.3

Resv. Groot onderhoud vaarwegen

21

643

643

0

Onttrekking

2.3.2

Resv. Kapitaallasten invest.kunstwerken

-385

-241

-120

-121

2.3.2

Resv. Investeringen Kunstwerken

0

-8.271

-6.148

-2.123

2.3.2

Resv. Groot onderhoud wegen

-24.034

-40.474

-30.075

-10.399

2.3.3

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

-10.971

-6

0

-6

2.3.3

Resv. Groot onderhoud vaarwegen

-7.136

-8.954

-6.356

-2.598

Resultaat

68.470

59.290

54.952

4.338

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31